Matriks 2.3 DPR


Download
                                 
RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2010-2014
PER KEMENTERIAN/LEMBAGA
                                 
KEMENTERIAN/LEMBAGA: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (SETJEN DPR)
NO PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS K/L TOTAL ALOKASI 2010-2014
(Rp Miliar)
2010 2011 2012 2013 2014 2014 2010 2011 2012 2013 2014
I Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI (Deputi Bidang Legislasi) Terfasilitasinya Dewan dalam penyusunan UU 1. % kajian, naskah akademis, dan draft RUU sesuai standar dan tepat waktu 80% 80% 90% 95% 100% 100%   206.25 210.10 230.89 265.55 350.21 1,263.0
2. % pelayanan hukum yg akuntabel dan tepat waktu 90% 90% 95% 95% 100% 100%  
3. % RUU yang diharmonisasi dan UU yang dilakukan pemantauan 90% 90% 95% 95% 100% 100%  
II Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI (Deputi Bidang Anggaran) Terfasiltiasinya Dewan berkenaan dengan Kebijakan APBN yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel % hasil analisis asumsi makro dan pembiayaan defisit sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu 80% 80% 85% 85% 90% 90%   33.70 33.75 37.09 42.66 56.26 203.5
% hasil analisis kebijakan negara dan belanja daerah sebagai referensi Anggota dalam pembahasan RAPBN dengan tepat waktu 80% 80% 85% 85% 90% 90%  
III Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Deputi Bidang Pengawasan) Terfasilitasinya Dewan dalam melaksanakan fungsi Pengawasan % hasil analisis pengawasan pelaksanaan UU dan kebijakan pemerintah 90% 90% 95% 95% 100% 100%   383.10 383.68 421.65 484.94 639.56 2,312.9
IV Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Setjen DPR RI (Deputi Bidang Dukungan Manajemen Dan Persidangan) Seluruh kegiatan dewan memperoleh dukungan manajemen yang handal % fasilitas pelaksanaan persidangan yang tepat waktu dan tepat administrasi 75% 75% 80% 85% 90% 90%   129.61 131.88 144.94 165.84 216.96 789.2
% fasilitas pelaksanaan tugas pimpinan yang tepat waktu 75% 75% 80% 85% 90% 90%  
% kelengkapan data dan informasi yang akurat, up-to-date dan akuntabel 75% 75% 80% 85% 90% 90%  
% pengelolaan SDM yang memenuhi standar 75% 75% 80% 85% 90% 90%  
V Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI (Deputi Bidang Administrasi) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan menerapkan manajemen yang terintegrasi dengan data yang up to date dan akurat Kepuasan anggota DPR terhadap kinerja Setjen 75% 75% 80% 8%% 90% 90%   1,196.93 1,216.19 1,338.63 1,539.31 1,609.61 6,900.7
      Terbangunnya citra positif DPR/Indeks kepuasan masyarakat terhadap DPR                          
      % perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi 75% 75% 80% 8%% 90% 90%              
      % kelengkapan sarana dan pra sarana yang tepat guna 75% 75% 80% 8%% 90% 90%              
      % pelaporan keuangan dan pelaporan barang milik negara yang akuntabel 75% 75% 80% 8%% 90% 90%              
      % aparatur yang kompeten dan kelengkapan administrasi Dewan 75% 75% 80% 8%% 90% 90%              
TOTAL ALOKASI DPR RI 2010-2014 1,949.6 1,975.6 2,173.2 2,498.3 2,872.6 11,469.3
                      3,899.18 3,951.20 4,346.40 4,996.60 5,745.20  


Sumber Data:

RPJM

Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)